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[分享] 如何對(duì)系統(tǒng)上線前的預(yù)收款進(jìn)行處理? [復(fù)制鏈接]

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某客戶提到的問題:

上線時(shí)間是:2013-01-01,但是有一筆預(yù)收款是在2012-12月份已經(jīng)開票了,而客戶的實(shí)際出庫卻是在2013-01月份才出庫的,這時(shí)該問題該如何在系統(tǒng)中進(jìn)行處理



解決方案:

1、   確認(rèn)2013年1月份提供的銀行期初是否可以包含開票的金額?

2、   如包含了,則需要將銀行的期初值中該筆收款拆分出來了,也就是期初金額是不包含預(yù)收款的,而預(yù)收款這款,則采用業(yè)務(wù)收款單的方式進(jìn)行錄入

3、   然后1月份出庫的貨款則可以與該預(yù)收款進(jìn)行沖銷

4、   發(fā)票部分需分情況處理:

a)         如未啟用財(cái)務(wù)總賬模塊,則可以直接根據(jù)出庫情況進(jìn)行開票既可

b)         如有啟用財(cái)務(wù)總賬模塊,則需要錄入該出庫單的發(fā)票,開票日期選擇為去年12月份,然后發(fā)票中明細(xì)的單價(jià)都為0既可,這樣就確保系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證的金額為0,就不會(huì)影響財(cái)務(wù)總賬的發(fā)票數(shù)據(jù)

注:此處需要和客戶確認(rèn)12月份的那筆出庫的稅金是否在財(cái)務(wù)總賬中是否有體現(xiàn),如未體現(xiàn)則需要加入到會(huì)計(jì)科目期初數(shù)據(jù)中
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